23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
fattura n. 000005-2019-PA del 17/12/2019
3.065,86
3.065,86
19/12/2019 19/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE AND - AZZARDO E NUOVE DIPENDENZE (91038250121) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE AND - AZZARDO E NUOVE DIPENDENZE (91038250121)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BESOZZO SPORT ACTIVE SOC.SPORTIVA DILETTANTISTICA (03430140123) Aggiudicatari: BESOZZO SPORT ACTIVE SOC.SPORTIVA DILETTANTISTICA (03430140123)
fattura n. 63PA del 14/10/2019
1.493,87
1.493,87
18/10/2019 18/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AB COMPANY s.n.c. (01555000429) Aggiudicatari: AB COMPANY s.n.c. (01555000429)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
fattura n. 20194E10152 del 08/04/2019
191,83
191,83
06/05/2019 06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
SPESE DI TENUTA CONTO
1.000,00
1.000,00
29/11/2019 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BANCA POPOLARE DI SONDRIO (00053810149) Aggiudicatari: BANCA POPOLARE DI SONDRIO (00053810149)
fattura n. 2019.FD64.PA del 24/02/2019
120,00
120,00
25/03/2019 23/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS (02823460122) Aggiudicatari: IDS (02823460122)
fattura n. 576/FE del 20/11/2019
843,75
843,75
10/12/2019 11/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HARTEX GROUP S.R.L. (07922090969) Aggiudicatari: HARTEX GROUP S.R.L. (07922090969)
fattura n. 20194G01441 del 19/03/2019
121,50
121,50
25/03/2019 25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PER ALUNNI E PERSONALE
5.895,00
5.895,00
24/12/2019 09/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA Srl (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA Srl (03967470968)
fattura n. 2019.FD47.PA del 29/01/2019
2.120,00
2.120,00
25/03/2019 25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS (02823460122) Aggiudicatari: IDS (02823460122)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCARFONE DIEGO (SCRDGI81T16A773Z) Aggiudicatari: SCARFONE DIEGO (SCRDGI81T16A773Z)
fattura n. 253 del 02/11/2019
513,00
513,00
25/11/2019 25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Swisstech Srl (01569950932) Aggiudicatari: Swisstech Srl (01569950932)
parcella n. 5/002 del 19/04/2019
873,60
873,60
04/06/2019 07/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO STATO - RITENUTA D'ACCONTO (80226730580) SIRNA LARA (SRNLRA84M61H163F) Aggiudicatari: ERARIO STATO - RITENUTA D'ACCONTO (80226730580) SIRNA LARA (SRNLRA84M61H163F)
fattura n. 2208 del 02/12/2019
2.513,00
2.513,00
12/12/2019 12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cooperativa Lotta contro l’emarginazione soc. coop (94502230157) Aggiudicatari: Cooperativa Lotta contro l’emarginazione soc. coop (94502230157)
fattura n. E-133 del 17/04/2019
1.933,00
1.933,00
17/05/2019 20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONE INFORMATICA (01511090126) Aggiudicatari: SOLUZIONE INFORMATICA (01511090126)
fattura n. 26/PA del 17/06/2019
1.050,00
1.050,00
02/07/2019 02/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CORSI DI LINGUE VARESE SRL (02258810122) Aggiudicatari: CORSI DI LINGUE VARESE SRL (02258810122)
fattura n. 200 del 10/09/2019
2.090,00
2.090,00
16/09/2019 30/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INDUSTRIA GRAFICA FRATELLI CRESPI SRL (03565510124) Aggiudicatari: INDUSTRIA GRAFICA FRATELLI CRESPI SRL (03565510124)
fattura n. 15/001 del 02/12/2019
80,00
80,00
13/12/2019 13/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO STATO - RITENUTA D'ACCONTO (80226730580) MARASCHIELLO ANGELO (MRSNGL56A06B584W) Aggiudicatari: ERARIO STATO - RITENUTA D'ACCONTO (80226730580) MARASCHIELLO ANGELO (MRSNGL56A06B584W)
parcella n. 30/001 del 10/06/2019
1.830,00
1.830,00
14/06/2019 14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO STATO - RITENUTA D'ACCONTO (80226730580) SIRNA LARA (SRNLRA84M61H163F) Aggiudicatari: ERARIO STATO - RITENUTA D'ACCONTO (80226730580) SIRNA LARA (SRNLRA84M61H163F)
fattura n. 2019.FD66.PA del 24/02/2019
400,00
400,00
25/03/2019 25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS (02823460122) Aggiudicatari: IDS (02823460122)
fattura n. 500026 del 10/04/2019
33.535,00
33.535,00
17/05/2019 27/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMNIBUS VIAGGI (01496610120) Aggiudicatari: OMNIBUS VIAGGI (01496610120)
LIQUIDAZIONE CORSI
4.200,00
0,00
30/10/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CORSI DI LINGUE VARESE SRL (02258810122) Aggiudicatari: CORSI DI LINGUE VARESE SRL (02258810122)
MATERIALE CANCELLERIA PER PRIMARIA BARAGGIA
94,68
0,00
11/12/2019 11/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
fattura n. 17 del 02/12/2019
2.513,00
2.513,00
17/12/2019 17/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: APS ELASTICAMENTE (95071420129) Aggiudicatari: APS ELASTICAMENTE (95071420129)
fattura n. V3-13654 del 13/06/2019
114,44
114,44
28/06/2019 28/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
fattura n. 2/PA del 28/11/2019
702,50
702,50
10/12/2019 11/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO FOTOGRAFICO TRI-COLOR SNC (00801660127) Aggiudicatari: STUDIO FOTOGRAFICO TRI-COLOR SNC (00801660127)
fattura n. FVL2068 del 25/10/2019
90,00
90,00
04/11/2019 04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP (14621041004)
PROGETTO LINGUA INGLESE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA
1.050,00
0,00
21/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CANOSSI BENEDETTA (CNSBDT74D47L682P) Aggiudicatari: CANOSSI BENEDETTA (CNSBDT74D47L682P)
fattura n. 375/2019 FPA del 18/06/2019
975,00
975,00
28/06/2019 28/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PC CENTER BERGAMO SRL (02170060160) Aggiudicatari: PC CENTER BERGAMO SRL (02170060160)
INCARICO RSPP
1.560,00
0,00
24/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GHIRO SRL (03274410129) Aggiudicatari: GHIRO SRL (03274410129)
fattura n. 20194G01018 del 22/02/2019
121,50
121,50
25/03/2019 25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
fattura n. FATTPA 33_19 del 08/04/2019
8.948,47
8.948,47
10/04/2019 14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE SCUOLA MONTESSORI (80022160131) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE SCUOLA MONTESSORI (80022160131)
fattura n. 1/PA del 28/11/2019
62,50
62,50
10/12/2019 11/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO FOTOGRAFICO TRI-COLOR SNC (00801660127) Aggiudicatari: STUDIO FOTOGRAFICO TRI-COLOR SNC (00801660127)
fattura n. E563-2019 del 29/10/2019
1.590,00
1.590,00
04/11/2019 25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSINFONET SRL (13286770154) Aggiudicatari: ASSINFONET SRL (13286770154)
fattura n. 915 del 21/03/2019
240,98
240,98
10/04/2019 11/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROMOBERG ENTE FIERA (01542150162) Aggiudicatari: PROMOBERG ENTE FIERA (01542150162)
CONSUMI MESE DI OTTOBRE 2017
38,07
38,07
25/03/2019 25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A.-Area Log. Territ. Lombardia (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A.-Area Log. Territ. Lombardia (01114601006)
OSSERVATORIO LUDOPATIE
8.800,00
8.800,00
30/10/2019 12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122)
fattura n. PA67 del 22/01/2019
928,00
928,00
25/01/2019 25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AD ARTEM srl (11033950152) Aggiudicatari: AD ARTEM srl (11033950152)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122) Aggiudicatari: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
REGISTRAZIONE SITO ISTITUTZIONALE A.EDU.IT
59,99
0,00
24/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA s.p.a. (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA s.p.a. (01573850516)
fattura n. FT 003748 del 31/10/2019
665,00
665,00
25/11/2019 25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRASSI UFFICIO SAS (01279740136) Aggiudicatari: GRASSI UFFICIO SAS (01279740136)
fattura n. 20194G02225 del 30/04/2019
144,00
144,00
15/07/2019 15/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
fattura n. 67 del 25/09/2018
255,00
255,00
16/09/2019 30/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA FABBRICA DEI SEGNI (09034150152) Aggiudicatari: LA FABBRICA DEI SEGNI (09034150152)
fattura n. 212/001 del 17/04/2019
1.525,00
1.525,00
09/05/2019 09/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOMBARDIA NUOTO SSD A R.L. (02422390969) Aggiudicatari: LOMBARDIA NUOTO SSD A R.L. (02422390969)
LIQUIDAZIONE INCARICO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
370,00
0,00
24/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCHE' SRL (02240780128) Aggiudicatari: ARCHE' SRL (02240780128)
fattura n. 20194G00194 del 23/01/2019
144,00
144,00
04/02/2019 04/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
fattura n. 8719062942 del 28/02/2019
94,25
81,66
25/03/2019 24/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A.-Area Log. Territ. Lombardia (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A.-Area Log. Territ. Lombardia (01114601006)
MATERIALE DI PULIZIA - PULIVENETA
3.723,33
3.723,33
18/10/2019 09/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Puliveneta Srl (00587470295) Aggiudicatari: Puliveneta Srl (00587470295)